老师好,假如1月份 我单位收到2000元进项税的发票,做账是:借:原材料 应交税费-待认证进项税 2000
贷:银行存款 月末要把这2000全部抵扣 借:应交税费-应交增值税-进项税 2000 贷:应交税费-待认证进项税2000 结转进项税: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2000 贷:应交税费-应交增值税-进项税 2000 这样对吗 如果1月份的销项税是1000 我改怎么做账呢
问题已解决
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#实务#
84784984 | 提问时间:2023 01/29 13:29
对的,是的,借应交税费应交增值税销项,贷应交税费应交增值税转出未交增值税1000,
做完这个就可以的,其他的不用做。
2023 01/29 13:31
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