我们是小规模纳税人,2021年12月开的一张发票,2022年红冲了,就没开正数发票,请问我现在要做汇算清缴,需要填哪张表?
问题已解决
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84785040 | 提问时间:2023 01/28 09:54
根据您提供的情况,您应该填写的是《企业所得税月度(季度)申报表》(税号完税申报)。这张表是按每月(每季度)申报企业所得税的标准表格,企业可以根据自身情况在此基础上填写。其中,根据您提供的情况,应在应纳税额一栏中填写红冲发票的金额,并将应补(退)税额一栏填写为0,表明您的汇算清缴已完成。
拓展知识:纳税人汇算清缴是指纳税人做好本期应纳税款的核定计算,在每月(季度)的最后一个工作日及税期终止日,根据上一次纳税申报和本次纳税申报,按照国家税收征收管理法规的要求,做出应缴纳税款和应补(退)税款的计算,并在规定的办理期限内,将应缴税款汇缴税务机关,将应补(退)税款退还纳税人,以完成汇算清缴工作。
2023 01/28 10:02
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