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#实务#
公司采购收4000货款 要报销4100的买原料费用 这两个相抵扣 内账怎么做 要清楚记录
84784994 | 提问时间:2023 01/26 13:01
青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
把4000货款进行转账后,可以在财务核算系统中进行内账相抵销款。操作步骤如下: 一、按照公司标准,记录4000货款的收入和4100原料费用的支出,此处需要及时核算,确保准确; 二、做内部账,进行4000货款到4100原料费用的销账操作,并记录在财务核算系统中,这里需要先把货款的收入和原料费用的支出原币种抵扣,然后把结转的小额差额转换成人民币后,再计入本位币小额抵扣; 三、根据具体记账情况,全面检查内部账簿,确保财务核算正确有效。 四、把相关内账凭证等全部记录在财务系统中,以及经审核的核销凭证,以备日后查阅参考。 拓展知识:内账即内部账,是在经营活动、金融活动中记录企业资产和负债的情况。一般来说,内账不准外披露,除非有特殊规定或者行政部门要求披露。但内账必须实行充分的记账要求,以确保财务核算正确有效。
2023 01/26 13:04
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