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#实务#
老师,公司一般纳税人,7月计提10万成本,但8月该计提部分实际发生成本只有8万,且没有其它成本发生,8月红冲上月计提10万成本后是-10+8=-2万,成本成了负数。到了月底这负数成本怎么结转啊?期末损益结转,成本负数的可以直接结转吗?
84785040 | 提问时间:2023 01/19 17:51
良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
答:在月末结账时,如果成本发生负值,需要采用结转费用的方法,将负值结转至下期应计提成本。这也意味着,下一实际发生成本为负数,直至累计发生成本结束时才恢复正值。 结转费用的注意事项: 1、要引起重视,因为把期末负值的应计提成本结转至下期会影响下期缴税。 2、应计提成本发生负值时,一般明确指出相应的结转账户,并明确在汇总账中如何显示结转数据。 3、结转数据只有实际发生成本累计结束时才能恢复正值,每月结账时,应计提累计数可能还是有负值情况发生。 拓展知识:结转费用也有可能是正值,例如,本期发生的成本小于计提的成本,则期末的应计提成本就为正数,在之后的实际发生成本可能会大于已计提的成本,这时就需要将期末正值的应计提成本结转至下期,以作为下期实际发生成本的补充。
2023 01/19 18:04
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