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8月计提9月工资多计提了,8月帐已经结了,9月的发工资时调整了多计提的工资,但是怎么结转?这个成本就变成负数
84785046 | 提问时间:2021 10/25 09:53
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应付职工薪酬,借管理费用负数,按这个来做。
2021 10/25 09:56
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