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#实务#
老师,我7月开了7000的票给对方公司,做了7000的应收账款,但是对方8月份转账转了7100过来,多了100,要求我在9月份给她补开一张100的发票,多出的100我怎么做分录啊?
84785035 | 提问时间:2023 01/14 10:31
李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
这件事的分录应是这样:应收账款7000元,借入;银行存款7100元,贷入;应收账款100元,借入;应收账款100元,贷出。这里贷出100元代表你让客户补开100元的发票,你就把这部分收入看作是贷出,在贷出时给客户开发票,这部分就可以分析为贷出,也就是应收账款100元,贷出。 拓展知识:在分录中,借贷之间必须始终保持平衡,也就是说借方金额等于贷方金额。借方科目收到货款时,借方为贷,贷方为借,反之则反。此外,还有一种分录方式,叫做内部分录,即借方科目和贷方科目都在一个科目里,分别代表增加和减少,比如会计记账中的多笔转出,就是用内部分录,也可以是贷款利息计提也可以用内部分录来限制利息的累计。
2023 01/14 10:39
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