老师您好!请问:8月开了一张专票错误100元,在9月份开了红字专票-100,9月又重新开了正确的发票。9月份该怎么做账呢?
问题已解决
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84785044 | 提问时间:2022 10/24 12:16
借应收账款负数
贷主营业务收入、负数
应交税费,负数
借应收账款贷主营业务收入、应交税费。
2022 10/24 12:17
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