请问借:上月做的应交税费/减免税款280 贷:管理费用 280,这个月要抵扣这280元,请问要把这280元要做什么分录吗?要是不做分录那么科目余额表明细账应交税费-应交增值税(减免税额)是不是一直有个余额在呢
问题已解决
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#税务师#
84785008 | 提问时间:2023 01/12 13:15
借应交税费、应交增值税减免税款、
借管理费用负数
借应交税费用交增值税转出未交增值税
贷应交税费、应交增值税减免税款
2023 01/12 13:18
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