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#实务#
老师请问,进项税加计抵减、扣除年底来计提的情况下,比如我有3000的应该加计的进项税是借:2221应交增值税未交增值税 3000 贷:其他收益3000,还是借:应交增值税—未交增值税 -3000 贷:其他收益-3000对?
84785046 | 提问时间:2023 01/02 08:41
东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好,您的意思是把计提的冲销了吗
2023 01/02 08:42
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