老师,我们是贸易公司,货物在9月采购9月出口,当时没取得供应商发票,但是开了出口发票,进项是暂估的成本。9月也结转了成本。
发票在10月取得,发现9月时有一行成本敲错数字了,成本少了4万。
如果我不想更正报表,直接走10月账里冲销暂估成本、冲销9月成本结转。再录入正确进项,结转正确成本。这样可以吗?
问题已解决
所属话题:
#税务#
84785013 | 提问时间:2022 11/02 19:07
可以的,你可以直接在那个十月份的时候来进行调整处理,没问题的。
2022 11/02 19:09
相关问答
查看更多最新问答
查看更多