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#税务#
老师,我们是贸易公司,货物在9月采购9月出口,当时没取得供应商发票,但是开了出口发票,进项是暂估的成本。9月也结转了成本。 发票在10月取得,发现9月时有一行成本敲错数字了,成本少了4万。 如果我不想更正报表,直接走10月账里冲销暂估成本、冲销9月成本结转。再录入正确进项,结转正确成本。这样可以吗?
84785013 | 提问时间:2022 11/02 19:07
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
可以的,你可以直接在那个十月份的时候来进行调整处理,没问题的。
2022 11/02 19:09
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