小规模去年四季度发票税率开错,次年2月更正增值税报表并补交税款,2月开具红字发票并开具正确税率发票,今年一季度增值税报表填报时是否需要再填报红冲和重开的金额
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84784970 | 提问时间:2022 10/31 10:33
你好同学,如果说咱们今年的二月份更正的这个报表,然后也补交了税款,而且二月份填开了这个红字发票的话,那么咱们123事第一季度在申报这个增值税申报表的时候,要把正数的发票和负数的发票要加在一起,然后一块儿来填写就可以了,填写报表。
2022 10/31 10:37
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