19年2月份,红冲1月份开错税率3%的票,1月份当时按照税局要求换算成16%税率在未开具发票处填写,然后2月份红冲发票,开具红字发票,和未开具发票红冲,相当于是开票的红冲和未开具发票的红冲,重复了,导致后面月份的增值税少缴了609.73,怎么办?
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84784993 | 提问时间:2020 04/19 15:41
你好,把重复冲掉的那部分补充申报一下
2020 04/19 16:17
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