8月份收到几张专票,账务处理是在借:应交税费—待认证进项税额。而9月份现在认证抵扣了,现在做账发现不能抵扣,要进项转出,怎么做账务处理?
问题已解决
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84784976 | 提问时间:2022 10/16 16:16
借应交税费、应交增值税进项
贷应交税费待认证
借管理费用等贷应交税费、应交增值税进项转出。
2022 10/16 16:20
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