问题详情
问题已解决
所属话题:
#建筑#
8月份收到几张专票,账务处理是在借:应交税费—待认证进项税额。而9月份现在认证抵扣了,现在做账发现不能抵扣,要进项转出,怎么做账务处理?
84784976 | 提问时间:2022 10/16 16:16
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应交税费、应交增值税进项 贷应交税费待认证 借管理费用等贷应交税费、应交增值税进项转出。
2022 10/16 16:20
2条追问解答 查看全部
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取