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老师你好,我8月份收到一张专票,发票已经入账抵扣进项税,现在对方发行开错了要求作废,那我账务要怎么处理!冲红,进项税额转出吗?
84785020 | 提问时间:2021 12/01 15:42
bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 跨月了不好作废 只好红冲 进项税务转出 8月份分录怎么写的
2021 12/01 15:43
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