一般纳税人,建筑公司,业务招待费的成本专票,这个月无销项没有开发票,这个分录的应交税费要不要做待抵扣进项税额,勾选平台上有记录可以勾选,我做账是直接做应交税费-应交增值税进项税额。还是应交税费-待抵扣进项税额?
问题已解决
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#税务#
84785016 | 提问时间:2022 10/14 09:59
如果你已经抵扣的话,就进入了进项税额里面。
2022 10/14 10:00
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