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#实务#
供应商对账单是每月截止到25号,比如9月份:这个款有8月26号到9月25日总额52122.53元,月结,老板直接转52000元结账,余下的122.53元优惠了,计入哪里,按照实际发生时间结转成本从8月1号到30号,这样怎么需要调整到实际月份上吗
84785010 | 提问时间:2022 09/26 17:13
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;         你们这个 是对账单的时间来 ; 你们账上 和 对账单肯定不一致的; 你们要按照 截止日期来对哈   
2022 09/26 17:14
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