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#实务#
老师好,供应商对账单是每月截止到25号,比如8月份:这个款有7月26号到8月25日总额5万,按照实际发生时间结转成本从8学1号到30号,这样怎么整啊
84784981 | 提问时间:2023 01/20 14:37
良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
在处理供应商对账单的时候,一般情况下,我们会将这个款项从7月26号到8月25号总额5万进行结转成本,即从8月1号到30号,分别将从7月26号到8月30号发生的消费,进行分摊到每天的花费中,根据实际的事件发生的时间和金额,对每一天的费用进行分摊,并归入到实际的成本当中。这样,就可以将供应商的对账单精确地归还到经营成本当中去,从而可以更加准确地分析出来,供应商对账单所带来的,经营成本增减的情况。 此外,在进行供应商对账单的分析时,还需要注意账单上涉及到的税额,要将税金也进行分摊,从而精准地反映出企业的经营成本,使企业更好地实现成本管控,从而提高企业的经营效率。
2023 01/20 14:49
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