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#税务#
计算甲公司当期的增值税进项税额。 甲公司生产企业为增值税一般纳税人, 主要生产A、B两种产品,本年7月发生下列业务: (1) 1日,购入原材料一批,取得增值税专用发票,价款为300 000元,税额39 000元,且专用发票本月认证。同时支付运费价税合计43600元,取得增值税专用发票,注明运费金额40000元,税额3 600元。货款及运费均以银行存款支付。 (2) 3日,购进一批免税农产 品作为原材料,农产品收购凭证上注明价款为95 000元,款项以银行存款支付。 该批农产品本月被全部领用用于生产增值税税率为13%的产品。 (3) 9日,收到乙企业投资的原材料,双方协议作价1 500 000元(不含增值税), 该原材料的增值税税率为13%,取得增值税专用发票一张,且专用发票本月认证。
84784949 | 提问时间:2022 09/21 15:41
暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好请把题目完整发一下
2022 09/21 15:41
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