我们公司有事业部的人员在公司造工资,平时工资都是我们发给他们的人员了,而且也不从他们的结算费用里扣,但他们的人员工资就要抵成本,就是结算10万的费用的话,他们有3万是人工工资成本,只需要给7万的发票,那我多付的3万,之前工资也结了,怎么平这笔账呢
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84785000 | 提问时间:2022 09/08 09:05
同学你好
多付的做往来
2022 09/08 09:07
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