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#实务#
、老师我有个问题请教下 比如,有别人挂 我们,他们提供成本票,有造工资的,工资平时每月发放了,但要抵成本,。在账上怎么做呀,怎么抵呀 计提工资时和发放时都正常走账了,没过这个事业部的账,也不欠工资,结算费用时,就会少给一部分成本票,用工资来抵,那我结算出去的钱就会大于他给的成本票金额,账就不平 前提是他们的工资,是每月提前打来,我们代走账
84784955 | 提问时间:2022 12/19 15:22
venus老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学,工资发放一般记入管理费用——工资 如果你们做成本可以记入主营业务成本
2022 12/19 15:35
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