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老师,请教下我上月已经把发票认证了有留底税,这月只有销售税额无进项税额,留底税的分录怎么做账呢
84784964 | 提问时间:2022 08/15 10:58
悠然老师01
金牌答疑老师
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
学员你好,留抵税不需要单独做账,这个月把销项-留抵进项计算出应交税费 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2022 08/15 10:59
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