老师,请教下我上月已经把发票认证了有留底税,这月只有销售税额无进项税额,留底税的分录怎么做账呢
问题已解决
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84784964 | 提问时间:2022 08/15 10:58
学员你好,留抵税不需要单独做账,这个月把销项-留抵进项计算出应交税费
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
2022 08/15 10:59
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