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待认证进项税额认证的分录怎么做?月底结转有留底税额怎么做分录?
84784979 | 提问时间:2021 08/16 12:30
文静老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师,会计学讲师
同学,你好 认证后 借应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应交税费-应交增值税(待认证进项税额) 有留抵税额可以不处理,等到销项税大于留抵税额时再结转
2021 08/16 12:32
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