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#实务#
老师,请教一个问题,假如我上月有留底税1000,我这个如何把这留底税额计入分录中低减销项了?因为上月留底税额我没有做分录
84784950 | 提问时间:2022 12/10 10:53
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税 上一个月和本月进项、销项分别结转的,转出未交增值税第一个分录和第二个就是,然后这个月需要交多少税款做第三个。
2022 12/10 10:56
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