老师,因前期供应商作废发票,账务处理:
借:工程施工 15000
贷: 应交税费-增值税(进项税转出) 300
借: 应交税费-增值税(进项税转出) 300
贷:应交税费-未交增值税-一般计税
我建筑施工企业账务处理分录
借:工程施工 15000
应交税费—待抵扣进项税 300
贷:应付账款 15300
现在发现账上进项税和实际待抵扣进项进项税有差额,是中间差一步分录
问题已解决
所属话题:
#实务#
84784996 | 提问时间:2022 08/05 11:16
你好; 你这个 分录不对哦 ; 你这个是做建筑工程公司的分录是吗 ?
2022 08/05 11:17
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