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#实务#
老师,因前期供应商作废发票,账务处理: 借:工程施工 15000 贷: 应交税费-增值税(进项税转出) 300 借: 应交税费-增值税(进项税转出) 300 贷:应交税费-未交增值税-一般计税 我建筑施工企业账务处理分录 借:工程施工 15000 应交税费—待抵扣进项税 300 贷:应付账款 15300 现在发现账上进项税和实际待抵扣进项进项税有差额,是中间差一步分录
84784996 | 提问时间:2022 08/05 11:16
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
 你好;     你这个 分录不对哦 ;  你这个是做建筑工程公司的分录是吗 ?    
2022 08/05 11:17
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