老师您好,月末的时候,销项税额和进项税额的账务处理,下面这样做分录对吗?
借:应交税费-应交增值税(销项税额)
贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费-未交增值税
问题已解决
所属话题:
#实务#
84785012 | 提问时间:2022 04/02 10:35
你好,月末看应交税费-应交增值税的期末如果在借方,是留抵,不用做分录,如果在贷方,是要交增值税,才做转出未交增值税
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
2022 04/02 10:41
相关问答
查看更多最新问答
查看更多