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#实务#
老师您好,月末的时候,销项税额和进项税额的账务处理,下面这样做分录对吗? 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
84785012 | 提问时间:2022 04/02 10:35
张壹老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,月末看应交税费-应交增值税的期末如果在借方,是留抵,不用做分录,如果在贷方,是要交增值税,才做转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2022 04/02 10:41
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