老师您好!销售方如果上月开了100元发票,这个月发现上个月开的发票地址有误,此月就开具了100元的红字发票,并且开具100元的篮字发票,那么我想请问老师这个月账务怎么处理?另外怎么在电子税务局申报增值税?
问题已解决
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#税务#
84785013 | 提问时间:2022 08/03 05:40
你好,账务上做一笔负数冲之前错误的凭证,再做一笔正数凭证。开了一笔正数和负数,对冲掉就是0,不用申报增值税
2022 08/03 06:41
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