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#实务#
21年因为无发票,先预提了一笔费用:借:管理费用 贷:其他应付款-预提费用。22年7月发现21年有一笔挂账是有发票的,但未冲未计入费用,账上只是借:其他应付款-供应商 贷:银行。这种情况我可以冲去年预提费用吗?做一笔,借:其他应付款-预提费用 贷:其他应付款-供应商。但发票是茶叶2万多,我们工作是做声光工程的,可以算办公费还是业务招待费?
84784977 | 提问时间:2022 07/24 22:53
潘潘老师
金牌答疑老师
职称:管理会计师 财税师
你好,按照你实际使用进入 相关费用就可以了 你是冲预提费用的,要不你 的科目 不平
2022 07/24 22:56
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