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#实务#
老师,23年暂估了一些费用,当时做的分录:借管理费用 贷其他应付款-预提费用;24年收到了部分发票,做的分录:借其他应付款-预提费用 贷银行存款;汇算清缴前如果发票收不回来,准备调整,补交所得税,这时我做如下分录对吗? 冲回多暂估的费用:借其他应付款-预提费用 贷利润分配-未分配利润, 补缴所得税时:借利润分配-未分配利润 贷银行存款
84784971 | 提问时间:02/04 11:25
冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你哈,同学 因为业务是真实的,所得税汇算清缴直接纳税调增,不用会计调账
02/04 11:26
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