你好,我想问一下第二季度开的3%的专票。第二季度又红冲了一个2021年的1%专票,这个增值税的表应该怎么填。2022年2季度3%专票是116461.16
2021年红冲的%1专票是189227.72
这个增值税表怎么填
问题已解决
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#税务#
84784990 | 提问时间:2022 07/01 18:37
你好,那你那个销项负数是有作废发票吗?这个有负数,有可能需要去大厅申报,你第二季度的销售额是-72766.56,但是因为税额差异,需要缴纳增值税
2022 07/01 18:55
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