企业在今年1月份时,收到一笔货款,当时客户不要开发票,我司就做了无票收入,并缴纳了一个点的增值税。到5月份时,客户又说要开发票,但5月份开始我司已变更为一般纳税人,是要缴3个点的税金。那这个账务和申报应该如何做?
问题已解决
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#税务#
84784967 | 提问时间:2022 06/15 10:44
你好!这个你要去找管理员,看他的要求,不然你容易重复交税
2022 06/15 10:45
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