1、老师,公司申报上个月的增值税的时候有留抵税,税务局让改成未开票收入,下个月开票再来冲留底税,这个月开了发票,如何冲呢?是把未开票金额那里填负数吗?
2、这个月在申报时,是不是把未开票收入那栏填写负数呢?(这里的未开票栏里填写的数据就是留底税额)。
问题已解决
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84785042 | 提问时间:2022 06/07 10:31
你好1. 你开票之前 先在未开票栏次写负数; 然后再开票 栏次去 写金额 2. 是的 。 先写负数
2022 06/07 10:32
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