假如说有暂估1000 做会计分录该怎么做
问题已解决
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#税务#
84784971 | 提问时间:2022 05/31 00:20
你好
根据入库单、合同、验收单做会计分录
借:原材料(不含增值税价)
贷:应付账款—暂估—##供应商
发票来时,把这个分录红冲掉,做个正数分录如下:
借:原材料(不含增值税价)
应交税费—应交增值税—进项税额
贷:应付账款—##供应商
2022 05/31 00:31
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