一般销售商品业务发生时,应该按照增值税专用发票上注明的增值税税额()。A借记“应交税费-应交增值税(进项税额)”B贷记“应交税费-应交增值税(进项税额)”C借记“应交税费-应交增值税(销项税额)”D贷记“应交税费-应交增值税(销项税额)”
问题已解决
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#实务#
84785034 | 提问时间:2022 05/26 09:30
D贷记“应交税费-应交增值税(销项税额)”
2022 05/26 09:30
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