老师 我次月冲红了一张发票,让我的账上应交税费 应交增值税销项税在借方产生金额,在次月我用这个税抵了本月的销项税,我应该怎么做分录?能不能说细一点老师
问题已解决
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84784986 | 提问时间:2022 05/25 15:30
你好; 借方余额; 说明你们会多缴纳了。 你 可以下次抵减即可 ; 你 帐做借方 红冲收入即可 ;到时你 发生了销项税 自己做借银行存款贷主营业务收入; 销项税 ; 月末结转 ; 销项税的借贷方自动抵减了。 不需要单独做分录的
2022 05/25 15:33
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