老师,请问工资计提的时候,按照应发数计提10000计提的,但是实际发放的工资,有扣除罚款100,社保100,伙食费100,水电100,个税100,实际发放9500,这个分录如何做呢
问题已解决
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84784980 | 提问时间:2022 05/12 14:36
你好,借管理费用工资贷,应付职工薪酬工资9900
借应付职工薪酬工资,9900
贷,银行存款9500,
其他应付款,个人负担的社保,100
应交税费,个税100
其他应收款个人负担的伙食费、水电费200
2022 05/12 14:38
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