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#税务#
老师好,我2021年的成本多400万(集中在10月份补了之前年份的发票),为了配比,要把21年10月份的成本先少结转点400万,但这400万对应的工程早结束了,该怎么处理呢?
84785022 | 提问时间:2022 04/20 15:26
李霞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,你的意思是你2021年的成本多400万是怎么个多法呢?我没太明白你的意思,你的意思是你十月份之前暂估了,然后发票集中在十月份开过来了,是这个意思吧?
2022 04/20 15:36
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