本期销售额未达起征点,请将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额)对应填写在第11栏“未达起征点销售额”中;适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。
问题已解决
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84785034 | 提问时间:2022 04/19 17:25
个体户把不含税销售额填在11栏未达起征点那个地方,专票的话填在第一栏
2022 04/19 17:30
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