本期销售额未达起征点,请将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额)对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”(第11行“未达起征点销售额”)中;适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。
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问题已解决
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84784973 | 提问时间:2019 07/03 14:11
你好,请问是哪里有问题呢
2019 07/03 14:13
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