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老师,我十二月做了一个暂估,借主营业务成本,贷应付账款--暂估,我三月收到材料发票了,我应该怎么做分录?
84784966 | 提问时间:2022 04/19 13:05
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应付账款贷利润分配未分配利润 借利润分配未分配利润贷应付账款
2022 04/19 13:08
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