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#实务#
老师,社保都是当月计提当月交纳,可是因为账上余额不足,有一部分是次月扣的,这部分怎么做账?还正常计提嘛,那缴的时候未交的那部分怎么做分录
84785018 | 提问时间:2022 04/15 10:41
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2022 04/15 10:44
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