老师,我2021年12月做的一笔暂估入库,和暂估成本结转,到2022年3月才收到发票,收到发票时做一笔暂估入库的红字发票,然后根据发票做一笔入库分录,那暂估的结转成本需要怎么处理吗?结转成本的金额没变
问题已解决
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#实务#
84785027 | 提问时间:2022 04/14 19:10
您好
如果暂估金额跟发票金额没有差异 可以直接把发票附在去年暂估分录 后面
2022 04/14 19:11
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