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#实务#
老师您好,我工资分录一直不正确,您帮我纠正一下好吧,计提工资 :借管理费用-管理人员薪酬5000贷应付职工薪酬-应付工资5000 发工资:借应付职工薪酬-5015 贷银行存款5000应交税费-应交个人所得税15 缴纳个税:借应交个税-15贷银行存款15
84785004 | 提问时间:2022 04/08 16:30
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,借管理费用贷应付职工薪酬计提应该是5015。
2022 04/08 16:37
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