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你好,老师,我们是一般纳税人建筑企业按简易征收开票的项目,分包给我们开的发票,之前不是3%减按百分之一,对方开给我们的百分之一的发票,我们缴纳增值税是按差额乘以百分之三缴纳增值税,那我们计算企业所得税扣除时,是按他们开具的百分之一的发票不含税金额扣除还是按分包款扣除比如分包60万,用六十万减去60除以(1+3%)*3%后的差额当做成本
84784986 | 提问时间:2022 04/07 14:52
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
按分包款扣除比如分包60万,用六十万减去60除以(1+3%)*3%后的差额当做成本
2022 04/07 14:55
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