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#实务#
暂估库存商品结转成本时已做分录 借:库存商品1000 贷:暂估应付款1000 借:主营业务成本1000 贷:库存商品1000 后期如果收不到发票,是需要把上面的全部红字冲销,还是可以直接做以下分录更正呢 借:主营业务成本-1000 贷:暂估应付款-1000
84785012 | 提问时间:2022 04/04 16:57
耿老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,您这个业务是真实的吗?
2022 04/04 16:58
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