老师你,您好我在实际工作中因为之前有多付给对方249的预付款,所以在做分录的时候我把预付款做成了借方的-249,系统分录如下:
借:预付账款-249
借:生产成本 8000
贷:银行存款 2751
银行存款 5000
但是后面我自己发现其实正确的分录应该为:
借:生产成本 8000
贷:银行存款 2751
银行存款 5000
预付账款 249
现在的问题是我不知道该怎么调整这个分录了,因为预付账款是往来科目不应该用负数来表示,那我这个现在应该怎么调整呢?谢谢
问题已解决
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#实务#
84785012 | 提问时间:2022 03/12 10:50
你好!原分录冲回在做正确的
借:预付账款 249
借:生产成本 -8000
贷:银行存款 -2751
银行存款 -5000
借:生产成本 8000
贷:银行存款 2751
银行存款 5000
预付账款 249
2022 03/12 11:04
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