1月收到货款,发票2月开,1月做了收入和销项税,2月也交了1月的增值税,现在2月补开了发票,分录怎么处理?红冲1月的?在正常做一次2月开票的吗,增值税已经交的部分,分录怎么处理呢?
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84784994 | 提问时间:2022 03/09 15:15
你好,红冲无票收入,然后再做发票的,借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费,负数
借应收账款贷主营业务收入应交税费。
2022 03/09 15:23
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