老师,一般纳税人本期应缴纳增值税为0,本期又有进项,那本期增值税加计抵减金额怎么处理?可以先使用加计抵减金额,然后在使用增值税进项和上期留抵税额吗
问题已解决
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84784953 | 提问时间:2022 03/07 01:05
你好,同学,本期加计抵减照常填报在附表四本期发生额中,但本期实际递减额为0,根据销项减去进项减少留抵税额后的值来判断本期实际递减额。
2022 03/07 01:14
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