你好,老师。我12月份做了一笔暂估收入,借:应收账款 772531.33 贷:主营业务收入728803.13 应交税费-销项税额43728.20。我们企业1月份开的发票刚好是12月份做的暂估收入,一分钱也不差。请问老师一下,我1月份是不是还要把12月份做的暂估收入的分录,红字冲销,然后在做一笔跟12月份一样的蓝字分录呢,,谢谢
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84784961 | 提问时间:2022 02/11 09:23
同学你好
对的,是这样的哦
2022 02/11 09:24
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