请教一下,5月开发票85000元收到68000元
借:银行存款6800
应收账款-佳音医院17000
贷:主营收入84158.42
应交税费-销项税额841.58
8月又给佳音医院又开发票19610元
借:应收账款-佳音医院19610
贷:主营收入19415.84
应交税费-销项税额194.16
9月份的时候开的这些发票全部冲红
借:应收账款-佳音医院-104610
贷:主营收入 -103574.26
应交税费-销项 -1035.74
然后重新开了
借:应收账款-佳音医院104610
贷:主营收入103574.26
应交税费-销项1035.74
请问记账有什么问题?
问题已解决
所属话题:
#建筑#
84784968 | 提问时间:2022 01/17 18:30
你好,记账没有问题呢
2022 01/17 18:33
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