老师,我们是大项目,我每个月末做的完工进度表分录是 借 主营业务成本 工程施工-合同成本 贷主营业务收入 收到业主产值单借 应收账款 贷 工程结算 应交税费 -待转销项税额 真正开票是,分录是借应交税费-应交增值税(销项) 贷应交税费-待转销项税额,这样可以吗
问题已解决
所属话题:
#建筑#
84785038 | 提问时间:2019 12/17 11:34
您好,这样是可以的啊
2019 12/17 11:41
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